任职资格:
1、35-45岁,会计、审计、企业管理、金融相关专业,会计高级职称或注册会计师证;
2、五年以上会计师事务所审计工作经验,或三年年以上大中型企业内部控制、审计管理工作经验;精通内控体系管理;
3、较强的语言表达能力、沟通协调能力,坚持原则,良好的敬业精神和职业操守。
4、熟悉国家财税审计及相关法律法规、内部控制规范及企业风险管理。
5、有上市公司内控、审计工作经验者优先;
岗位职责:
1、建立健全公司审计体系,编制年度审计计划、协调实施,编制年度审计工作总结;
2、按年度审计计划及管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,对所有设计的审计事项,编写内部审计报告;
3、对公司的潜在问题和管理缺陷,提出优化建议,及时向管理层和业务部门反馈意见,降低和防范经营及管理中的风险;
4、负责公司内部控制制度的设计,对执行情况进行评价、检查,审查是否健全有效,并负责监督、整改的落实情况;
5、负责审查公司的税务处理是否正确,是否存在税务风险。
6、负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密、维护公司的合法权益。
职位福利:
五险、通勤车、团队气氛活泼、多次晋升机会、员工食堂